岗位职责:
A(内审职位)
1、协助部门经理拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和实施;
3、组织、监督、各项审计活动;
4、草拟审计报告,提出审计建议,送经理审核;
5、协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
任职要求:
1、大学本科以上学历,财务会计、审计专业;
2、3-5年以上财务、审计从业资历,具有企业集团内部审计工作经验或会计师事务所从业经验,熟悉上市公司内部审计流程者优先;
3、具备CIA、CPA资格者优先;
4、良好的职业道德和沟通能力,原则性强,工作认真负责,具备良好团队精神。
