职责描述: 1.根据公司业务发展,参与修订完善内审部相关制度和流程; 2.根据项目审计方案及分工实施审计工作; 3.根据审计情况,收集相关事实依据,编写审计工作底稿; 4.根据审计资料和工作底稿,编写审计报告及整改意见; 5.负责审计整改情况跟进,确认整改措施落实情况及效果; 6.负责审计档案整理归档; 7.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.遵纪守法、品行端正、作风严谨、勇于担当,具有良好的职业素养; 2.财务、审计等方面专业优先,具有全日制本科及以上学历; 3.较好的文字处理和表达能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。
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