工作职责:
1.组织制定内控内审科的工作计划,组织实施财务领导下达的工作任务;
2.定期检查监督财务的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
3.定期对财务付款流程进行监督回溯,尤其是预付款支付管理、费用报销合规审核等;确保各项付款按照既定制度执行;
4.定期对财务制度进行审核修订,并在日常工作中对制度漏洞或覆盖不到的工作提出合理化建议;
5.对公司各类业务合同签订进行审核,对业务活动提出合理化建议,对公司各类证件保管进行检查;
6.参与资金安全管理,包括每周现金盘点、银行收支安全等,对资金安全风险防控提出建议。
薪资待遇:面议
注:首选知名审计所成熟的审计组长,熟悉审计工作布置和内控薄弱点监控;次选同行知名企业或银行风控部门成熟人员。
Copyright C 2022 hwzpw.com All Rights Reserved 版权所有 陕西星枫科技有限公司 陕ICP备18012436号 陕公网安备61011202000767
地址:陕西省西安市未央区未央路80号 EMAIL:1061941020@qq.com
人力资源证: 陕人服证字[2022]第0106003123号
Powered by PHPYun.